中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金2024年度审计报告
公告日期:2025-03-28
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
自2024年4月16日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间财务报表
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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审计报告
毕马威华振审字第2507784号
中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人:
一、审计意见
我们审计了后附的中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 (以下简称“中金
印力消费 REIT”) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及个别资产负债表,自 2024 年
4 月 16 日(基金合同生效日)至 2024 年 12 月 31 日止期间的合并及个别利润表、合并及个别
现金流量表、合并及个别所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 11.5.2 中 所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了 中金印 力消费 REIT 2024 年 12 月 31 日的合
并财务状况和财务状况、自 2024 年 4 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2024 年 12 月 31 日止期
间的合并经营成果和经营成果、合并现金流量和现金流量、及合并基金净值变动情况和基金净 值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中金印力消费 REIT,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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